獨立董事與內部稽覈主管及會計師溝通情形

1. 獨立董事核閱每月內部稽覈工作報告與每季稽覈追蹤報告。

2. 稽覈主管出席2022年8月止共3次審計委員會,皆單獨向獨立董事進行業務報告,對於稽覈業務執行情形及成效皆已充分溝通。

審計委員會日期 溝 通 事 項 結 果
2022/03/21 2021/12/1~2022/2/28 內部稽覈業務執行報告。 洽悉
2021年內部控制聲明書作成討論案。 無異議照案通過,並提董事會決議。
2022/05/12 2022/3/1~4/25 內部稽覈業務執行報告。 洽悉
2022/08/11 2022/4/26~7/25 內部稽覈業務執行報告。 洽悉

審計委員會日期 |  2022/03/21

  • 溝通事項 | 
    2021/12/1~2022/2/28 內部稽覈業務執行報告。

  • 結果 |  洽悉

  • 溝通事項 | 
    2021年內部控制聲明書作成討論案。

  • 結果 | 
    無異議照案通過,並提董事會決議。

審計委員會日期 |  2022/05/12

  • 溝通事項 | 
    2022/3/1~4/25 內部稽覈業務執行報告。

  • 結果 |  洽悉

審計委員會日期 |  2022/08/11

  • 溝通事項 | 
    2022/4/26~7/25 內部稽覈業務執行報告。

  • 結果 |  洽悉

3. 會計師出席2022年8月止共2次審計委員會,針對財務報表查覈或核閱結果及發現向獨立董事進行報告。

審計委員會日期 溝 通 事 項 結 果
2022/03/21 2021年度財務報表查覈情形報告。 洽悉
2022/08/11 2022年第2季財務報表核閱情形報告。 洽悉

審計委員會日期 |  2022/03/21

  • 溝通事項 | 
    2021年度財務報表查覈情形報告。

  • 結果 |  洽悉

審計委員會日期 |  2022/08/11

  • 溝通事項 | 
    2022年第2季財務報表核閱情形報告。

  • 結果 |  洽悉

4. 平時稽覈主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。