獨立董事與內部稽覈主管及會計師溝通情形
1. 獨立董事核閱每月內部稽覈工作報告與每季稽覈追蹤報告。
2. 稽覈主管出席2022年8月止共3次審計委員會,皆單獨向獨立董事進行業務報告,對於稽覈業務執行情形及成效皆已充分溝通。
審計委員會日期 | 溝 通 事 項 | 結 果 |
---|---|---|
2022/03/21 | 2021/12/1~2022/2/28 內部稽覈業務執行報告。 | 洽悉 |
2021年內部控制聲明書作成討論案。 | 無異議照案通過,並提董事會決議。 | |
2022/05/12 | 2022/3/1~4/25 內部稽覈業務執行報告。 | 洽悉 |
2022/08/11 | 2022/4/26~7/25 內部稽覈業務執行報告。 | 洽悉 |
審計委員會日期 | 2022/03/21
溝通事項 |
2021/12/1~2022/2/28 內部稽覈業務執行報告。結果 | 洽悉
溝通事項 |
2021年內部控制聲明書作成討論案。結果 |
無異議照案通過,並提董事會決議。
審計委員會日期 | 2022/05/12
溝通事項 |
2022/3/1~4/25 內部稽覈業務執行報告。結果 | 洽悉
審計委員會日期 | 2022/08/11
溝通事項 |
2022/4/26~7/25 內部稽覈業務執行報告。結果 | 洽悉
3. 會計師出席2022年8月止共2次審計委員會,針對財務報表查覈或核閱結果及發現向獨立董事進行報告。
審計委員會日期 | 溝 通 事 項 | 結 果 |
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2022/03/21 | 2021年度財務報表查覈情形報告。 | 洽悉 |
2022/08/11 | 2022年第2季財務報表核閱情形報告。 | 洽悉 |
審計委員會日期 | 2022/03/21
溝通事項 |
2021年度財務報表查覈情形報告。結果 | 洽悉
審計委員會日期 | 2022/08/11
溝通事項 |
2022年第2季財務報表核閱情形報告。結果 | 洽悉
4. 平時稽覈主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。